為加強和改進國有企業(yè)審計工作,浙江省審計廳近日印發(fā)了《浙江省國有企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計操作手冊》,為審計機關(guān)依法履行國有企業(yè)審計監(jiān)督職責(zé)、國資監(jiān)管部門依法履行監(jiān)管職責(zé)督促所監(jiān)管企業(yè)落實全覆蓋審計任務(wù)、國有企業(yè)依法依規(guī)開展內(nèi)部審計監(jiān)督提供實務(wù)指引,以進一步規(guī)范審計行為、防范審計風(fēng)險,提高審計效率和質(zhì)量。
該《手冊》全面總結(jié)提煉了企業(yè)審計實踐經(jīng)驗和做法,梳理出72個國企主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)責(zé)審計標(biāo)準(zhǔn)審計事項。在審計方案規(guī)范化模塊、審計自查清單化模塊、審計實施標(biāo)準(zhǔn)化模塊和審計報告格式化模塊4個板塊中,逐一列明了72個標(biāo)準(zhǔn)審計事項的具體操作規(guī)范。
在審計方案規(guī)范化模塊,《手冊》分貫徹落實中央及省委省政府有關(guān)經(jīng)濟方針政策情況,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和效果情況,重大經(jīng)濟事項的決策、執(zhí)行和效果情 ……